Em chào cả nhà, bạn e có câu hỏi như thế này, mong a/c giúp đỡ
Trường hợp 1. DN nhập khẩu cá hồi, trị giá tkhq là 113,000 usd, nhưng phần ghi chú bên dưới là: trị giá giao dịch:83,000 usd, trị giá hải quan:113,000 usd, DN đang nộp thuế NK cho trị giá 113,000 usd. Trường hợp này là như nào ạ? Quy định nào cho phép khai như vậy ạ? Tại sao khi khai bổ sung: sửa đổi trị giá+ mức thuế nhập khẩu?Trị giá hoá đơn thương mại là 83,000 usd và nhà nk đang thanh toán 83,000 usd cho người bán. Sự chênh lệch là do mặt hàng này lúc ký hợp đồng, đơn giá là tạm tính, sau này đơn giá được tính theo thực tế
2. DN nhập khẩu gỗ xẻ, trị giá 100,000 usd, số lượng là 100 m3 ( em xin phép lấy con số minh hoạ), tờ khai nhập A11. Tuy nhiên, trên tkhq có ghi chú: Dn đã thực hiện xuất khẩu 70 m3 theo tờ khai xuất khẩu B13, xuất cho đối tác khác, không phải xuất ngược lại cho bên bán, tức là chỉ có 30 m3 là thực nhập.Hiện DN đang thanh toán 100,000 usd cho bên bán. Trường hợp này là như nào ạ? Quy định nào cho phép khai như này ạ? Khi thực hiện thanh toán, có cần yêu cầu DN cung cấp hợp đồng+ tkhq xuất B13 không ạ? Vì em không rõ nhập A11 rồi xuất ngay B13 thì thuế áp như nào, có giống áp cho A11 bình thường không?DN giải thích là nhập gỗ theo A11 rồi về xẻ, sau đó xuất cho bên t3, không làm thay đổi giá trị của gỗ.
Bạn em là banker, có nhiều loại hình tờ khai em không biết chi tiết+ chuyên sâu, rất mong các cao nhân tìm giúp em các quy định pháp luật điều chỉnh với ạ.
Trường hợp 1. DN nhập khẩu cá hồi, trị giá tkhq là 113,000 usd, nhưng phần ghi chú bên dưới là: trị giá giao dịch:83,000 usd, trị giá hải quan:113,000 usd, DN đang nộp thuế NK cho trị giá 113,000 usd. Trường hợp này là như nào ạ? Quy định nào cho phép khai như vậy ạ? Tại sao khi khai bổ sung: sửa đổi trị giá+ mức thuế nhập khẩu?Trị giá hoá đơn thương mại là 83,000 usd và nhà nk đang thanh toán 83,000 usd cho người bán. Sự chênh lệch là do mặt hàng này lúc ký hợp đồng, đơn giá là tạm tính, sau này đơn giá được tính theo thực tế
2. DN nhập khẩu gỗ xẻ, trị giá 100,000 usd, số lượng là 100 m3 ( em xin phép lấy con số minh hoạ), tờ khai nhập A11. Tuy nhiên, trên tkhq có ghi chú: Dn đã thực hiện xuất khẩu 70 m3 theo tờ khai xuất khẩu B13, xuất cho đối tác khác, không phải xuất ngược lại cho bên bán, tức là chỉ có 30 m3 là thực nhập.Hiện DN đang thanh toán 100,000 usd cho bên bán. Trường hợp này là như nào ạ? Quy định nào cho phép khai như này ạ? Khi thực hiện thanh toán, có cần yêu cầu DN cung cấp hợp đồng+ tkhq xuất B13 không ạ? Vì em không rõ nhập A11 rồi xuất ngay B13 thì thuế áp như nào, có giống áp cho A11 bình thường không?DN giải thích là nhập gỗ theo A11 rồi về xẻ, sau đó xuất cho bên t3, không làm thay đổi giá trị của gỗ.
Bạn em là banker, có nhiều loại hình tờ khai em không biết chi tiết+ chuyên sâu, rất mong các cao nhân tìm giúp em các quy định pháp luật điều chỉnh với ạ.
Bài viết liên quan
Bài viết mới